Dados do Empenho:

Número:09090009

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:09090009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Pagamento 10090308

Pago em: 10/09/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00


Histórico:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Vice-Prefeito de Maracanaú, Sr. Gerson Cecchini de Souza, que empreenderá viagem à Brasília/DF, no período de 09/09/2025 à 10/09/2025, na finalidade de atender agenda institucional no Ministério da Saúde, buscando investimentos e parcerias que assegurem o incremento do recurso mensal para o Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda e aquisição de equipamentos. Conforme Portaria n°3.693 de 09/09/25