Dados do Empenho:

Número:01090017

Valor Total do Empenho:R$ 2.265,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.265,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.265,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.265,00

Pagamento 11090135

Pago em: 11/09/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: CLARA DE ASSIS SILVA DE BRITO COSTA (435.385.173-04)

Valor Total: R$ 2.265,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.265,00


Histórico:

Concessão de 3 diárias, para o servidor publico, matrícula nº 57114, a qual empreenderá viagem a cidade de São Luiz - MA, nos dias 11 e 12 de Setembro de 2025, com a finalidade de participar da 1ª Oficina Regional de Implantação e Implementação de Ouvidorias do SUS. De acordo com portaria 3.342, de 21 de Agosto de 2025. Ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024.