Dados do Empenho:

Número:22080016

Valor Total do Empenho:R$ 189,00

Valor Total Liquidado:R$ 189,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22080016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 189,00

Valor Total Liquidado:R$ 189,00

Pagamento 19090001

Pago em: 19/09/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: DANIELE CARLOS MOREIRA (002.274.813-05)

Valor Total: R$ 189,00

Valor Líquido Pago: R$ 189,00


Histórico:

Liquidação referente às despesas com a concessão de diária a servidora Daniele Carlos Moreira, matrícula nº 56921, a qual empreenderá viagem ao município de Aracati-CE, no dia 28 de agosto de 2025, com a finalidade de participar do “XII Encontro Estadual de Ouvidores” promovido pela Associação Brasileira de Ouvidores – Seção Ceará (ABO-CE), em parceria com a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE-CE). Conforme Portaria n° 3.394, de 22/08/25.