Dados do Empenho:

Número:02090042

Valor Total do Empenho:R$ 915,00

Valor Total Liquidado:R$ 915,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02090042.001

Valor Total da Liquidação:R$ 915,00

Valor Total Liquidado:R$ 915,00

Pagamento 23090126

Pago em: 23/09/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: JOSÉ NILSON ALVES DE SOUZA FILHO (076.632.393-50)

Valor Total: R$ 915,00

Valor Líquido Pago: R$ 915,00


Histórico:

Liquidação para fazer face às despesas concessão de 3 diárias, para servidor publico, matrícula nº 58127, o qual empreenderá viagem a cidade de Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 a 06 de Setembro de 2025, com a finalidade de participar do Congresso Internacional de Odontologia do Cariri - OdontoTrends. De acordo com portaria 3.523, de 01 de Setembro de 2025. Ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024.