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- Pagamento Nº 23090131
Número:02090031
Valor Total do Empenho:R$ 915,00
Valor Total Liquidado:R$ 915,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 23090131
Pago em: 23/09/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Credor: JOÃO GABRIEL DE SOUZA CAVALCANTE (049.711.863-79)
Valor Total: R$ 915,00
Valor Líquido Pago: R$ 915,00
Histórico:
Concessão de 3 diárias, para servidor publico, matrícula nº 58353, a qual empreenderá viagem a cidade de Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 a 06 de Setembro de 2025, com a finalidade de participar do Congresso Internacional de Odontologia do Cariri - OdontoTrends. De acordo com portaria 3.536, de 01 de Setembro de 2025. Ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024