- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16100075
Número:10100007
Valor Total do Empenho:R$ 5.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10100007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.400,00
Pagamento 16100075
Pago em: 16/10/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)
Valor Total: R$ 5.400,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.400,00
Histórico: