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- Pagamento Nº 16100076
Número:06100013
Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06100013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00
Pagamento 16100076
Pago em: 16/10/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: RODRIGO PESSOA MOTA (696.059.711-00)
Valor Total: R$ 2.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00
Histórico: