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- Pagamento Nº 31100020
Número:20100019
Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:20100019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Pagamento 31100020
Pago em: 31/10/2025Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)
Valor Total: R$ 3.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00
Histórico:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Vice-Prefeito de Maracanaú, Sr. Gerson Cecchini de Souza, que empreenderá viagem à Brasília/DF, no período de 22/10/25 à 23/10/25, na finalidade de participar de audiência e atender agenda institucional no Ministério do Turismo, com o Ministro do Turismo, Sr. Celso Sabino, buscando fortalecer parcerias com o Governo Federal para o desenvolvimento do turismo, em especial o São João de Maracanaú e o Natal de Brilho.