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- Pagamento Nº 07110001
Número:03110044
Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03110044.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Pagamento 07110001
Pago em: 07/11/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)
Valor Total: R$ 3.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00
Histórico:
viagem à Brasília/DF, no período de 04/11/25 à 05/11/25,