Dados do Empenho:

Número:24040013

Valor Total do Empenho:R$ 2.430,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.430,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:24040013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.430,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.430,00

Pagamento 16050060

Pago em: 16/05/2023
ORÇAMENTO 2023

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: DANIEL SIDRIM VASCONCELOS (425.843.613-53)

Valor Total: R$ 2.430,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.430,00


Histórico:

Concessão de 03 (três) diárias para o Secretario de Cultura e Turismo o Sr. Daniel Sidrim Vasconcelos, De acordo com portaria 1.558