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- Pagamento Nº 16050060
Número:24040013
Valor Total do Empenho:R$ 2.430,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.430,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:24040013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.430,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.430,00
Pagamento 16050060
Pago em: 16/05/2023ORÇAMENTO 2023
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: DANIEL SIDRIM VASCONCELOS (425.843.613-53)
Valor Total: R$ 2.430,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.430,00
Histórico:
Concessão de 03 (três) diárias para o Secretario de Cultura e Turismo o Sr. Daniel Sidrim Vasconcelos, De acordo com portaria 1.558