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- Pagamento Nº 05010004
Número:05010078
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 399,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.600,40
Pagamento 05010004
Pago em: 05/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 125,80
Valor Líquido Pago: R$ 125,80
Histórico:
01/2026