- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05010009
Número:05010077
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.584,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 255.415,75
Número:05010077.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.059,35
Valor Total Liquidado:R$ 12.059,35
Pagamento 05010009
Pago em: 05/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 12.059,35
Valor Líquido Pago: R$ 12.059,35
Histórico: