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- Pagamento Nº 05010010
Número:05010053
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.402,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.597,50
Número:05010053.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.706,40
Valor Total Liquidado:R$ 3.706,40
Pagamento 05010010
Pago em: 05/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.706,40
Valor Líquido Pago: R$ 3.706,40
Histórico:
05010053.001