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- Pagamento Nº 05010014
Número:05010430
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.264,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.735,60
Número:05010430.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.524,50
Valor Total Liquidado:R$ 1.524,50
Pagamento 05010014
Pago em: 05/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.524,50
Valor Líquido Pago: R$ 1.524,50
Histórico: