- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05010022
Número:05010033
Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.690,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.309,50
Número:05010033.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.275,30
Valor Total Liquidado:R$ 2.275,30
Pagamento 05010022
Pago em: 05/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.275,30
Valor Líquido Pago: R$ 2.275,30
Histórico: