Dados do Empenho:

Número:05010688

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.506,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.493,96

Dados da Liquidação:

Número:05010688.005

Valor Total da Liquidação:R$ 22,90

Valor Total Liquidado:R$ 22,90

Pagamento 08010100

Pago em: 08/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)

Valor Total: R$ 22,90

Valor Líquido Pago: R$ 22,90


Histórico: