- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16010012
Número:05010435
Valor Total do Empenho:R$ 50.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.030.318,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.969.681,94
Número:05010435.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.884,66
Valor Total Liquidado:R$ 5.884,66
Pagamento 16010012
Pago em: 16/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.884,66
Valor Líquido Pago: R$ 5.884,66
Histórico: