Dados do Empenho:

Número:05010145

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 613,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.386,35

Dados da Liquidação:

Número:05010145.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19,14

Valor Total Liquidado:R$ 19,14

Pagamento 23010022

Pago em: 23/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 19,14

Valor Líquido Pago: R$ 19,14


Histórico:

fopag - estagiarios -setec-comp. janeiro -2026