Dados do Empenho:

Número:05010365

Valor Total do Empenho:R$ 98.305,50

Valor Total Liquidado:R$ 42.599,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.706,45

Dados da Liquidação:

Número:05010365.001

Valor Total da Liquidação:R$ 42.599,05

Valor Total Liquidado:R$ 37.874,35

Pagamento 23010025

Pago em: 23/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)

Valor Total: R$ 42.599,05

Valor do INSS: R$ 550,00

Valor do ISS: R$ 2.129,95

Valor do IRRF: R$ 2.044,75

Valor Líquido Pago: R$ 37.874,35


Histórico: