- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23010025
Número:05010365
Valor Total do Empenho:R$ 98.305,50
Valor Total Liquidado:R$ 42.599,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.706,45
Número:05010365.001
Valor Total da Liquidação:R$ 42.599,05
Valor Total Liquidado:R$ 37.874,35
Pagamento 23010025
Pago em: 23/01/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)
Valor Total: R$ 42.599,05
Valor do INSS: R$ 550,00
Valor do ISS: R$ 2.129,95
Valor do IRRF: R$ 2.044,75
Valor Líquido Pago: R$ 37.874,35
Histórico: