- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 22010007
Número:05010363
Valor Total do Empenho:R$ 66.274,50
Valor Total Liquidado:R$ 57.630,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.644,50
Número:05010363.001
Valor Total da Liquidação:R$ 31.696,50
Valor Total Liquidado:R$ 28.315,24
Pagamento 22010007
Pago em: 22/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)
Valor Total: R$ 31.696,50
Valor do INSS: R$ 275,00
Valor do ISS: R$ 1.584,83
Valor do IRRF: R$ 1.521,43
Valor Líquido Pago: R$ 28.315,24
Histórico:
JAN/25.