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- Pagamento Nº 22010011
Número:05010367
Valor Total do Empenho:R$ 76.375,20
Valor Total Liquidado:R$ 64.224,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.150,60
Número:05010367.001
Valor Total da Liquidação:R$ 38.187,60
Valor Total Liquidado:R$ 34.225,22
Pagamento 22010011
Pago em: 22/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)
Valor Total: R$ 38.187,60
Valor do INSS: R$ 220,00
Valor do ISS: R$ 1.909,38
Valor do IRRF: R$ 1.833,00
Valor Líquido Pago: R$ 34.225,22
Histórico:
JAN/26.