- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29010011
Número:05010048
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.175,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.824,42
Número:05010048.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.883,92
Valor Total Liquidado:R$ 4.755,19
Pagamento 29010011
Pago em: 29/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.883,92
Valor Líquido Pago: R$ 4.755,19
Histórico: