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- Pagamento Nº 22010020
Número:22010011
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22010011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00
Pagamento 22010020
Pago em: 22/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: DIANA NATIARA DE OLIVEIRA FREITAS (620.318.023-80)
Valor Total: R$ 4.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.000,00
Histórico:
JAN/26.