Dados do Empenho:

Número:05010294

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.867,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.132,18

Dados da Liquidação:

Número:05010294.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.353,50

Valor Total Liquidado:R$ 11.599,54

Pagamento 29010018

Pago em: 29/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.353,50

Valor Líquido Pago: R$ 11.599,54


Histórico:

fopag -exoneração -janeiro/2026