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- Pagamento Nº 29010024
Número:05010085
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.333,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.666,67
Número:05010085.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.333,33
Valor Total Liquidado:R$ 5.133,33
Pagamento 29010024
Pago em: 29/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 9.333,33
Valor Líquido Pago: R$ 5.133,33
Histórico:
fopag -exoneração -janeiro/2026