Dados do Empenho:

Número:05010085

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.333,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.666,67

Dados da Liquidação:

Número:05010085.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.333,33

Valor Total Liquidado:R$ 5.133,33

Pagamento 29010024

Pago em: 29/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.333,33

Valor Líquido Pago: R$ 5.133,33


Histórico:

fopag -exoneração -janeiro/2026