Dados do Empenho:

Número:05010496

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.047,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.952,79

Dados da Liquidação:

Número:05010496.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.672,43

Valor Total Liquidado:R$ 11.798,04

Pagamento 29010032

Pago em: 29/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.672,43

Valor Líquido Pago: R$ 11.798,04


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Jan/2026.