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- Pagamento Nº 29010037
Número:05010403
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 124.312,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 875.687,73
Número:05010403.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.551,38
Valor Total Liquidado:R$ 7.541,02
Pagamento 29010037
Pago em: 29/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 7.551,38
Valor Líquido Pago: R$ 7.541,02
Histórico:
fopag -exoneração -janeiro/2026