- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28010021
Número:27010002
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:27010002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00
Pagamento 28010021
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: FRANCISCO CLAIRTON FRANCO SOUSA (023.646.903-74)
Valor Total: R$ 5.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.000,00
Histórico:
S.P DE FRANCISCO CLAIRTON