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- Pagamento Nº 29010073
Número:05010651
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 573,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.426,95
Pagamento 29010073
Pago em: 29/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 316,10
Valor Líquido Pago: R$ 312,31
Histórico:
DEZ/25.