Dados do Empenho:

Número:22010009

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22010009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

Pagamento 29010081

Pago em: 29/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: MARIA NEUSALÍDIA FERREIRA EVANGELISTA (623.377.773-91)

Valor Total: R$ 4.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.000,00


Histórico:

JAN/26.