- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 03020015
Número:05010660
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 194,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.805,65
Pagamento 03020015
Pago em: 03/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
Valor Total: R$ 1,28
Valor Líquido Pago: R$ 1,28
Histórico: