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- Pagamento Nº 28010110
Número:05010667
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.599,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.400,16
Pagamento 28010110
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 26,16
Valor Líquido Pago: R$ 26,16
Histórico: