Dados do Empenho:

Número:05010485

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.388,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.611,68

Dados da Liquidação:

Número:05010485.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.694,16

Valor Total Liquidado:R$ 6.303,27

Pagamento 03020022

Pago em: 03/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.694,16

Valor Líquido Pago: R$ 6.303,27


Histórico:

Ref. Fopag Jetons Comp. Jan/2026.