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- Pagamento Nº 03020028
Número:05010345
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.388,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.611,68
Número:05010345.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.694,16
Valor Total Liquidado:R$ 6.303,27
Pagamento 03020028
Pago em: 03/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 8.694,16
Valor Líquido Pago: R$ 6.303,27
Histórico: