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- Pagamento Nº 30010201
Número:23010017
Valor Total do Empenho:R$ 2.188.916,69
Valor Total Liquidado:R$ 2.188.916,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23010017.001
Valor Total da Liquidação:R$ 831.842,83
Valor Total Liquidado:R$ 704.570,87
Pagamento 30010201
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 831.842,83
Valor do INSS: R$ 45.751,36
Valor do ISS: R$ 41.592,14
Valor do IRRF: R$ 39.928,46
Valor Líquido Pago: R$ 704.570,87
Histórico:
JAN/26.