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- Pagamento Nº 30010216
Número:29010006
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:29010006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00
Pagamento 30010216
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: SAMIA NUNES DA PAZ (028.589.653-90)
Valor Total: R$ 4.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.000,00
Histórico:
JAN/26.