Dados do Empenho:

Número:05010439

Valor Total do Empenho:R$ 6.440.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.369.303,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.070.696,97

Dados da Liquidação:

Número:05010439.001

Valor Total da Liquidação:R$ 484.002,25

Valor Total Liquidado:R$ 271.737,49

Pagamento 30010387

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 484.002,25

Valor Líquido Pago: R$ 271.737,49


Histórico: