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- Pagamento Nº 30010412
Número:05010188
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.000,00
Número:05010188.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00
Pagamento 30010412
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.000,00
Histórico:
COMISSIONADOS-AUX.FINANCEIRO-ESPORTE/JAN/2026.