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- Pagamento Nº 30010562
Número:05010235
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.999,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.000,76
Número:05010235.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.999,24
Valor Total Liquidado:R$ 3.630,75
Pagamento 30010562
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.999,24
Valor Líquido Pago: R$ 3.630,75
Histórico:
CONT.TEMPORARIO-SEMAM-JAN/2026