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- Pagamento Nº 30010585
Número:05010181
Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.719,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.280,96
Número:05010181.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.359,52
Valor Total Liquidado:R$ 3.359,52
Pagamento 30010585
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.359,52
Valor Líquido Pago: R$ 3.359,52
Histórico: