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- Pagamento Nº 09020006
Número:05010245
Valor Total do Empenho:R$ 154.593,75
Valor Total Liquidado:R$ 154.234,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 359,70
Número:05010245.001
Valor Total da Liquidação:R$ 154.234,05
Valor Total Liquidado:R$ 149.607,03
Pagamento 09020006
Pago em: 09/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: N R MULTICLINICA LTDA (40.749.408/0001-85)
Valor Total: R$ 154.234,05
Valor do ISS: R$ 4.627,02
Valor Líquido Pago: R$ 149.607,03
Histórico: