Dados do Empenho:

Número:05010245

Valor Total do Empenho:R$ 154.593,75

Valor Total Liquidado:R$ 154.234,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 359,70

Dados da Liquidação:

Número:05010245.001

Valor Total da Liquidação:R$ 154.234,05

Valor Total Liquidado:R$ 149.607,03

Pagamento 09020006

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: N R MULTICLINICA LTDA (40.749.408/0001-85)

Valor Total: R$ 154.234,05

Valor do ISS: R$ 4.627,02

Valor Líquido Pago: R$ 149.607,03


Histórico: