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- Pagamento Nº 30010709
Número:05010308
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.805,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 117.194,32
Número:05010308.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.608,59
Valor Total Liquidado:R$ 6.608,59
Pagamento 30010709
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.608,59
Valor Líquido Pago: R$ 6.608,59
Histórico:
fopag-estagiarios -comp. janeiro/2026