Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 399,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.600,40

Dados da Liquidação:

Número:05010035.002

Valor Total da Liquidação:R$ 133,20

Valor Total Liquidado:R$ 133,20

Pagamento 30010728

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 133,20

Valor Líquido Pago: R$ 133,20


Histórico:

FEV/26.