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- Pagamento Nº 30010730
Número:05010036
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 85.125,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.874,70
Número:05010036.002
Valor Total da Liquidação:R$ 29.459,60
Valor Total Liquidado:R$ 29.459,60
Pagamento 30010730
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 29.459,60
Valor Líquido Pago: R$ 29.459,60
Histórico:
FEV/26.