Dados do Empenho:

Número:05010036

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 85.125,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.874,70

Dados da Liquidação:

Número:05010036.002

Valor Total da Liquidação:R$ 29.459,60

Valor Total Liquidado:R$ 29.459,60

Pagamento 30010730

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 29.459,60

Valor Líquido Pago: R$ 29.459,60


Histórico:

FEV/26.