Dados do Empenho:

Número:05010277

Valor Total do Empenho:R$ 220.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.838,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.161,17

Dados da Liquidação:

Número:05010277.002

Valor Total da Liquidação:R$ 15.837,40

Valor Total Liquidado:R$ 15.837,40

Pagamento 30010749

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 15.837,40

Valor Líquido Pago: R$ 15.837,40


Histórico:

comp. fevereiro/2026