- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30010755
Número:05011002
Valor Total do Empenho:R$ 1.900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 389.795,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.510.204,85
Número:05011002.004
Valor Total da Liquidação:R$ 5.322,80
Valor Total Liquidado:R$ 5.322,80
Pagamento 30010755
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.322,80
Valor Líquido Pago: R$ 5.322,80
Histórico:
REF. FEVEREIRO/2026 - SEDUC