Dados do Empenho:

Número:05010620

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.811,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.188,82

Dados da Liquidação:

Número:05010620.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.784,17

Valor Total Liquidado:R$ 10.784,17

Pagamento 30010775

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.784,17

Valor Líquido Pago: R$ 10.784,17


Histórico:

Ref. Fopag Estagiarios Comp. Jan/2026.