Dados do Empenho:

Número:05010493

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 87.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 412.250,00

Dados da Liquidação:

Número:05010493.001

Valor Total da Liquidação:R$ 44.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.850,00

Pagamento 30010879

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 44.850,00

Valor Líquido Pago: R$ 44.850,00


Histórico:

Ref. Fopag Bolsista Criança Feliz Comp. Jan/2026.