Dados do Empenho:

Número:05010058

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 357.879,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.642.120,53

Dados da Liquidação:

Número:05010058.001

Valor Total da Liquidação:R$ 184.544,11

Valor Total Liquidado:R$ 184.544,11

Pagamento 30010924

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 184.544,11

Valor Líquido Pago: R$ 184.544,11


Histórico: