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- Pagamento Nº 09020027
Número:05010745
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 228.355,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.644,63
Número:05010745.001
Valor Total da Liquidação:R$ 228.355,37
Valor Total Liquidado:R$ 211.000,37
Pagamento 09020027
Pago em: 09/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA (09.067.320/0001-33)
Valor Total: R$ 228.355,37
Valor do INSS: R$ 10.047,63
Valor do ISS: R$ 4.567,11
Valor do IRRF: R$ 2.740,26
Valor Líquido Pago: R$ 211.000,37
Histórico: