Dados do Empenho:

Número:05010745

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 228.355,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.644,63

Dados da Liquidação:

Número:05010745.001

Valor Total da Liquidação:R$ 228.355,37

Valor Total Liquidado:R$ 211.000,37

Pagamento 09020027

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA (09.067.320/0001-33)

Valor Total: R$ 228.355,37

Valor do INSS: R$ 10.047,63

Valor do ISS: R$ 4.567,11

Valor do IRRF: R$ 2.740,26

Valor Líquido Pago: R$ 211.000,37


Histórico: